মেনু নির্বাচন করুন
পাতা

বাজেট

উপিরবার্ষিকবাজেট

৯নংমানিকপুর ইউনিয়নপরিষদ(এলজিডিআইডিt-৯১-৯৪-৬৬),উপজেলাঃ-জকিগঞ্জ, জেলাঃ-সিলেট।

....... অর্থ বছরঃ-২০১৩-২০১৪

 

খাতের নাম

(আয়)

পরবর্তীঅর্থ-বছরেরবাজেট(টাকা)

চলতিঅর্থ-বছরেরসংশোধিতবাজেট(টাকা)

পূর্ববর্তীAর্থ-বছরেরপ্রকৃত(টাকা)

 

নিজস্বতহবিল

অন্যান্যতহবিল

মোট

প্রারম্ভিকজের:

 

 

২০১৩-২০১৪

 

২০১২-২০১৩

২০১১-২০১২

হাতে নগদ

 

 

 

 

 

ব্যাংক জমা

১৪,৮৮৩/০৩

-

১৪,৮৮৩/০৩

৩,৯৭৩/০৩

২,০৮৯/০৩

মোট প্রারম্ভিক জের:

-

-

-

-

-

প্রাপ্তি

-

-

-

-

-

কর আদায়

৫০,০০০/=

 

৫০,০০০/=

-

-

পরিষদ কর্তৃকলাইসেন্সও

৮০,০০০/=

 

-

৮০,০০০/=

 

৬৯,৩৫০/=

১,১৩,৩২০/=

পারমিট ফিস/অন্যান্য

১০,৯০০/=

-

১০,৯০০/=

১০,৯০০/=

৩,৩০০/=

ইজারাবাবদপ্রাপ্তি

হাটবাজার

-

৫,১৪,৮৫০/=

৫,১৪,৮৫০/=

৫,১৩,৮৫০/=

 

 

অযান্ত্রিকযানবাহনেরলাইসেন্সফিস

-

-

-

-

-

 

সম্পত্তিথেকেআয়

-

-

-

-

-

 

সংস্থাপনকাজেসরকারি অনুদান

-

৫,৯২,২২৭/=

৫,৯২,২২৭/=

৫,৯২,২২৭/=

৫,৯২,২২৭/=

 

স্থাবরসম্পত্তিহস্তান্তর১%অর্থ

-

৫০,০০০/=

৫০,০০০/=

-

-

 

সরকারিসূত্রেঅনুদানএডিপি

-

৫,৫০,২৬৯/=

৫,৫০,২৬৯/=

৫,৫০,২৬৯/=

৫,৫০,২৬৯/=

 

সরকারিথোকবরাদ্দ/এলজিএসপি

-

১৩,০০,০০০/=

১৩,০০,০০০/=

১২,০২,৫৮০/=

১২,০২,৫৮০/=

 

স্থানীয়সরকার প্রতিষ্ঠানসূত্রেপ্রাপ্তিটিআর/কাবিখা

-

১,৬০,৮০০/=

১,৬০,৮০০/=

১৬,০৭,১৬৫/=

১,৬০,৮০০/=

 

অন্যান্যপ্রাপ্তি/কর্মসৃজন

-

২,৪৬,০০০/=

২,৪৬,০০০/=

২,৪৫,০০০/=

২,৪৫,০০০/=

 

মোট প্রাপ্তি:

১,৫৫,৭৮৩/০৩

৪,৮৬,১৩৪৬/=

৫০,১৭,১২৯/০৩

৪৭,৯৯৪,৩১৪/০৩

৪৮,২৮,৮০০/০৩

 

 

 

 

ইউপির বার্ষিক বাজেট

৯নং মানিকপুর ইউনিয়ন পরিষদ(এলজিডি আইডিঃ-৯১- ৯৪- ৬৬),উপজেলাঃ-জকিগঞ্জ, জেলাঃ-সিলেট।

........ অর্থ বছরঃ-২০১৩-২০১৪

 

খাতের নাম

(ব্যয়)

পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট (টাকা)

চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট(টাকা)

পূর্ববর্তী অর্থ বছরের প্রকৃত(টাকা)

 

নিজস্ব তহবিল

অন্যান্য তহবিল

মোট

1

2

3

4

5

6

ব্যয়

-

       -

২০১৩-২০১৪

২০১২-২০১৩

২০১১-২০১২

সংস্থাপন ব্যয়ঃ

-

-

-

-

-

চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানি

৯,১০০০/=

১,৫৪,৮০০/=

২,৪৫,৮০০/=

১,৫৪,৮০০/= ৪,৯৫০/=

১,৫৪,৮০০/= ৪২,৪৫০/=

কর্মচারি কর্মকর্তাদের বেতন, ভাতা

 

৪,৩৭,৪২৭/=

৪,৩৭,৪২৭/=

৪,৩৭,৪২৭/=

৪,৩৭,৪২৭/=

কর আদায় বাবদ ব্যয়

২,৫০০/=

-

২,৫০০/=

-

-

প্রিটিং এবং স্টেশনারি

৩০,০০০/=

 

৩০,০০০/=

১৩,০০৬/=

১৫,৯৫৭/=

ডাক ও তার

৫০০/=

 

৫০০/=

১৯০/=

৩৬৫/=

বিদ্যুৎ বিল

৩,৭২০/=

-

৩,৭২০/=

৪,৭২৭/=

৪,৩৪১/=

অফিস রক্ষণাবেক্ষণ

-

-

-

-

 

 

অন্যান্য ব্যয়

-

-

-

৪৬,৪৬৭/=

 

 

উন্নয়নমূলক ব্যয়

-

-

-

-

-

 

কৃষি প্রকল্প

-

-

-

-

-

 

স্বাস্থ্য ও পয়ঃনিষ্কাশন

 

২,০০,০০০/=

২,০০,০০০/=

২,০২,৫৮০/=

২,০২,৫৮০/=

 

রাস্তা নির্মাণ ও মেরামত

-

৩৫,৪৬,০০০/=

৩৫,৪৬,০০০/=

৩৫,৪৬,০০০/=

৩৩,৫৮,৮৫০/=

 

গৃহ নির্মাণ ও মেরামত

-

১৪,৮৫০/=

১৪,৮৫০/=

১৩,৮৫০/=

-

 

শিক্ষা কর্মসূচি

-

৫৮,২৬৯/=

৫৮,২৬৯/=

৫৬,৪৩৪/=

৫৬,৪৩৪/=

 

সেচ ও খাল/R.CC পাইপ

-

৫০,০০০/=

৫০,০০০/=

 

 

 

অন্যান্য

-

৪,০০,০০০/=

৪,০০,০০০/=

৫,০০,০০০/=

৫,০০,০০০/=

 

মোট ব্যয়ঃ

১২,৭,৭২০/=

৪৮,৬১,৩৪৬/=

৪৯,৮৯,০৬৬/=

৪৭,৭৯,৪৩১/=

৪৮,২৪,৮২৭/=

 

সমাপনী জেরঃ

-

২৮০৬৩/০৩

১৪৮৮৩/০৩

৩৯৭৩/০৩

৩৯৭৩/০৩

 

 

ছবি



Share with :

Facebook Twitter