ইউপিরবার্ষিকবাজেট
৯নংমানিকপুর ইউনিয়নপরিষদ(এলজিডিআইডিt-৯১-৯৪-৬৬),উপজেলাঃ-জকিগঞ্জ, জেলাঃ-সিলেট।
....... অর্থ বছরঃ-২০১৩-২০১৪
খাতের নাম (আয়) | পরবর্তীঅর্থ-বছরেরবাজেট(টাকা) | চলতিঅর্থ-বছরেরসংশোধিতবাজেট(টাকা) | পূর্ববর্তীAর্থ-বছরেরপ্রকৃত(টাকা) |
| ||
নিজস্বতহবিল | অন্যান্যতহবিল | মোট | ||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | |
প্রারম্ভিকজের: |
|
| ২০১৩-২০১৪
| ২০১২-২০১৩ | ২০১১-২০১২ | |
হাতে নগদ |
|
|
|
|
| |
ব্যাংক জমা | ১৪,৮৮৩/০৩ | - | ১৪,৮৮৩/০৩ | ৩,৯৭৩/০৩ | ২,০৮৯/০৩ | |
মোট প্রারম্ভিক জের: | - | - | - | - | - | |
প্রাপ্তি | - | - | - | - | - | |
কর আদায় | ৫০,০০০/= |
| ৫০,০০০/= | - | - | |
পরিষদ কর্তৃকলাইসেন্সও | ৮০,০০০/=
| - | ৮০,০০০/=
| ৬৯,৩৫০/= | ১,১৩,৩২০/= | |
পারমিট ফিস/অন্যান্য | ১০,৯০০/= | - | ১০,৯০০/= | ১০,৯০০/= | ৩,৩০০/= | |
ইজারাবাবদপ্রাপ্তি হাটবাজার | - | ৫,১৪,৮৫০/= | ৫,১৪,৮৫০/= | ৫,১৩,৮৫০/= |
|
|
অযান্ত্রিকযানবাহনেরলাইসেন্সফিস | - | - | - | - | - |
|
সম্পত্তিথেকেআয় | - | - | - | - | - |
|
সংস্থাপনকাজেসরকারি অনুদান | - | ৫,৯২,২২৭/= | ৫,৯২,২২৭/= | ৫,৯২,২২৭/= | ৫,৯২,২২৭/= |
|
স্থাবরসম্পত্তিহস্তান্তর১%অর্থ | - | ৫০,০০০/= | ৫০,০০০/= | - | - |
|
সরকারিসূত্রেঅনুদানএডিপি | - | ৫,৫০,২৬৯/= | ৫,৫০,২৬৯/= | ৫,৫০,২৬৯/= | ৫,৫০,২৬৯/= |
|
সরকারিথোকবরাদ্দ/এলজিএসপি | - | ১৩,০০,০০০/= | ১৩,০০,০০০/= | ১২,০২,৫৮০/= | ১২,০২,৫৮০/= |
|
স্থানীয়সরকার প্রতিষ্ঠানসূত্রেপ্রাপ্তিটিআর/কাবিখা | - | ১,৬০,৮০০/= | ১,৬০,৮০০/= | ১৬,০৭,১৬৫/= | ১,৬০,৮০০/= |
|
অন্যান্যপ্রাপ্তি/কর্মসৃজন | - | ২,৪৬,০০০/= | ২,৪৬,০০০/= | ২,৪৫,০০০/= | ২,৪৫,০০০/= |
|
মোট প্রাপ্তি: | ১,৫৫,৭৮৩/০৩ | ৪,৮৬,১৩৪৬/= | ৫০,১৭,১২৯/০৩ | ৪৭,৯৯৪,৩১৪/০৩ | ৪৮,২৮,৮০০/০৩ |
|
ইউপির বার্ষিক বাজেট
৯নং মানিকপুর ইউনিয়ন পরিষদ(এলজিডি আইডিঃ-৯১- ৯৪- ৬৬),উপজেলাঃ-জকিগঞ্জ, জেলাঃ-সিলেট।
........ অর্থ বছরঃ-২০১৩-২০১৪
খাতের নাম (ব্যয়) | পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট (টাকা) | চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট(টাকা) | পূর্ববর্তী অর্থ বছরের প্রকৃত(টাকা) |
| ||
নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
ব্যয় | - | - | ২০১৩-২০১৪ | ২০১২-২০১৩ | ২০১১-২০১২ | |
সংস্থাপন ব্যয়ঃ | - | - | - | - | - | |
চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানি | ৯,১০০০/= | ১,৫৪,৮০০/= | ২,৪৫,৮০০/= | ১,৫৪,৮০০/= ৪,৯৫০/= | ১,৫৪,৮০০/= ৪২,৪৫০/= | |
কর্মচারি কর্মকর্তাদের বেতন, ভাতা |
| ৪,৩৭,৪২৭/= | ৪,৩৭,৪২৭/= | ৪,৩৭,৪২৭/= | ৪,৩৭,৪২৭/= | |
কর আদায় বাবদ ব্যয় | ২,৫০০/= | - | ২,৫০০/= | - | - | |
প্রিটিং এবং স্টেশনারি | ৩০,০০০/= |
| ৩০,০০০/= | ১৩,০০৬/= | ১৫,৯৫৭/= | |
ডাক ও তার | ৫০০/= |
| ৫০০/= | ১৯০/= | ৩৬৫/= | |
বিদ্যুৎ বিল | ৩,৭২০/= | - | ৩,৭২০/= | ৪,৭২৭/= | ৪,৩৪১/= | |
অফিস রক্ষণাবেক্ষণ | - | - | - | - |
|
|
অন্যান্য ব্যয় | - | - | - | ৪৬,৪৬৭/= |
|
|
উন্নয়নমূলক ব্যয় | - | - | - | - | - |
|
কৃষি প্রকল্প | - | - | - | - | - |
|
স্বাস্থ্য ও পয়ঃনিষ্কাশন |
| ২,০০,০০০/= | ২,০০,০০০/= | ২,০২,৫৮০/= | ২,০২,৫৮০/= |
|
রাস্তা নির্মাণ ও মেরামত | - | ৩৫,৪৬,০০০/= | ৩৫,৪৬,০০০/= | ৩৫,৪৬,০০০/= | ৩৩,৫৮,৮৫০/= |
|
গৃহ নির্মাণ ও মেরামত | - | ১৪,৮৫০/= | ১৪,৮৫০/= | ১৩,৮৫০/= | - |
|
শিক্ষা কর্মসূচি | - | ৫৮,২৬৯/= | ৫৮,২৬৯/= | ৫৬,৪৩৪/= | ৫৬,৪৩৪/= |
|
সেচ ও খাল/R.CC পাইপ | - | ৫০,০০০/= | ৫০,০০০/= |
|
|
|
অন্যান্য | - | ৪,০০,০০০/= | ৪,০০,০০০/= | ৫,০০,০০০/= | ৫,০০,০০০/= |
|
মোট ব্যয়ঃ | ১২,৭,৭২০/= | ৪৮,৬১,৩৪৬/= | ৪৯,৮৯,০৬৬/= | ৪৭,৭৯,৪৩১/= | ৪৮,২৪,৮২৭/= |
|
সমাপনী জেরঃ | - | ২৮০৬৩/০৩ | ১৪৮৮৩/০৩ | ৩৯৭৩/০৩ | ৩৯৭৩/০৩ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS